南宫NG·28(中国)官方网站建始县县直幼儿园2025年部门预算公开当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县教育局
1、为0-3岁幼儿提供托育服务,为3-6岁幼儿提供教育和保育服务。开展学龄前幼儿托育、保育、教育工作,促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
5南宫28、开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。
2025 年收支总预算 947.89万元。收入包括:财政拨款(补助)947.89万元 。(功能科目) :教育支出947.89万元。较2024年预算总收支减少了65.52万元,减少6.47% ,主要原因是:一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是幼儿入园人数减少。公用经费支出较上年执行数增加8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。
2025年收入947.89万元,较上年减少65.52万元,主要原因 :一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是幼儿入园人数减少。公用经费支出较上年执行数增加8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。项目经费支出较上年执行数增加0.00万元(2024年无项目支出),2025年无项目支出。
2025年支出总预算947.89万元。基本支出947.89万元,占100 %, 项目支出 0万元,占 0 %。基本支出全部为教育支出 947.89万元。基本支出较 2024年减少了65.52 万元, 变化原因是:一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是幼儿入园人数减少。公用经费支出较上年执行数增加8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。项目经费支出较上年执行数增加0.00万元(2024年无项目支出),2025年无项目支出。
2025年财政拨款收支总预算 947.89万元, 其中一般公共预算财政收入包括: 一般公共预算当年拨款收入947.89万元,支出主要为教育支出 947.89万元。较 2024年预算总收支减少了65.52万元, 减少6.47%,主要原因是:人员经费减少一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而人员经费减少。公用经费增加了8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。项目经费支出较上年执行数减少0.00万元(2024年无项目支出),2025年无项目支出。
2025年一般公共预算收入当年拨款947.89万元, 较上年执行数减少了65.52万元,主要原因是:人员经费减少一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而人员经费减少。公用经费增加了8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。项目经费支出较上年执行数减少0.00万元(2024年无项目支出),2025年无项目支出。
①2025年一般公共预算基本支出预算 947.89 万元,其中:人员经费 883.61万元南宫28,公用经费 64.28万元。基本支出较上年执行数减少了65.52万元,主要原因是:1、人员经费减少了74.19万元,一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出,从而人员经费减少。2、公用经费增加了8.66万元,主要原因:“残疾人就业保障金”支出2025年从人员支出调整到公用支出中,从而公用经费增加。
②2025 年一般公共预算项目支出预算0万元,项目支出较上年执行数减少了0.00万元,主要原因是:2025年暂无项目支出。
教育支出947.89 万元, 较上年执行数减少65.52万元,减少6.47%,主要原因:一是2024年10月在职教师调出4人,退休1人,人员总量减少;二是幼儿入园人数减少,故比上年执行数减少。
2025年一般公共预算基本支出 947.89 万元,其中:人员经费 883.61 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 64.28 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
建始县县直幼儿园预算2025 年“三公”经费预算数为 0万元,全部为财政拨款。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析,2025年“三公”经费大力压减公务接待费。按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”,厉行节约反对浪费,进一步压减一般性支出及“三公”支出。
截至2024年底,建始县县直幼儿园无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
4、运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务 员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9、信息化建设:反映教育系统用于教育云平台、人教数字资源、多媒体教育教学设备等信息化建设方面的支出。
11、事业单位基本养老保险缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、行政事业单位医疗: 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
13、住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国南宫28、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。