南宫NG·28(中国)官方网站共青团北海市委员会2025年度部门预算共青团北海市委员会是北海市委直接领导下的先进青年群众组织,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带,是全市青年组织的领导机构。
贯彻落实党的路线、方针、政策,执行市委和上级共青团组织的指示、决议,带领广大团员、青少年紧密团结在党中央周围,充分发挥共青团作为党的得力助手和后备军作用,在我市经济建设、改革开放和社会事业发展中建功立业;
坚持对青年的教育和引领、组织青年学习马克思主义的基本原理,研究和掌握全市团组织的思想、行为状况,结合新形势做好青少年思想教育;
坚持不懈地抓好共青团的基层组织建设,发展务实、求实的作风、深入基层、服务基层、不断增强基层活力,不断扩大团的覆盖面和影响力;
切实为青年服务,向党和政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象做斗争,保护和促进青少年的健康成长;
努力帮助青年学习现代科学文化知识,不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才;
建立我市各族各界青年的爱国统一战线,并起到核心领导作用,团结、教育和服务于各界青年,鼓励青年为我市的改革开放和经济建设贡献力量;
负责北海市少先队工作委员会日常工作,发挥“全团带队”的传统,保护和关心少年儿童的成长,坚持以社会主义思想和主义精神教育少年儿童,引导他们听党的话;
(一)共青团北海市委员会内设办公室、组织部(部、基层组织建设部)、宣传部(网上青年工作部)、青年发展部(社会联络部)、学校和少先队工作部(权益部、少工委办公室)。2025年在职在编人员10人,聘用人员9人。
(二)下属单位1个(北海市青少年宫),为全额拨款事业单位,编制数20个,现有在职在编人员17人,退休干部20人,聘用人员1人。
1.一般公共服务(类)5360556.22元(上年一般公共服务(类)5250492.03元),与上年相比增加110064.19元,同比增加2.09%,原因是人员变动。
2.卫生健康69204.74元(上年卫生健康70321.76元),与上年相比减少1117.02元,同比减少1.59%,原因是人员变动。
3.住房保障支出194353.68元(上年住房保障支出178630.08元),与上年相比增加15723.60元,同比增加8.80%,原因是人员变动。
2025年度收入预算安排为5624114.64元(上年收入总计5499443.87元),与上年相比增加124670.77元,同比增加2.27%,原因是人员变动。
2025年度支出预算安排为5624114.64元(上年支出总计5499443.87元),与上年相比增加124670.77元,同比增加2.27%,原因是人员变动。
2025年共青团北海市委员会部门财政划拨收支预算为5624114.64元(上年财政拨款收支总计5499443.87元),与上年相比增加124670.77元,同比增加2.27%,原因是人员变动南宫28。其中:一般公共服务支出5360556.22元;卫生健康支出69204.74元;住房保障支出194353.68元。
2025年度财政一般公共预算支出安排为5624114.64元(上年支出总计5499443.87元),与上年相比增加124670.77元,同比增加2.27%。其中包括:
1.一般行政管理事务915000.00元(上年一般行政管理事务3257675.06元),与上年相比减少2342675.06元,同比减少71.91%,原因是调整至其他群众团体事务支出列支。
2.行政运行1663661.98元(上年行政运行1992816.97元),与上年相比减少329154.99元,同比减少16.52%,原因:人员变动和科目调整。
3.行政单位医疗69204.74元(上年行政单位医疗70321.76元),与上年相比减少1117.02元,同比减少1.59%,原因是人员变动。
4.住房公积金194353.68元(上年住房保障支出178630.08元),与上年相比增加15723.60元,同比增加8.80%,原因是人员变动。
5.其他群众团体事务支出2781894.24元(上年其他群众团体事务支出0元),与上年相比增加2781894.24元,同比增加100%,原因是一般行政管理事务科目调整至其他群众团体事务支出列支。
本单位2025年度一般公共预算基本支出1927220.40元(上年一般公共预算基本支出2241768.81元),比去年同期减少14.03%,原因是人员变动和科目调整。其中:人员经费支出1659293.92元,公用经费支出267926.48元。
1.人员经费支出主要包括:基本工资418368.00元;津贴补贴312648.00元;奖金370948.00元;机关事业单位基本养老保险173011.84元;职业年金缴费86505.92元;职工基本医疗保险缴费69204.74元;其他社会保险缴费6487.94元;住房公积金194353.68元。
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算114600.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0.00元;公务用车购置及运行费支出预算0.00元;公务接待费支出预算0.00元;会议费86000.00元;培训费28600.00元。2025年“三公”经费、会议费和培训费支出比上年增加100000.00元,同比增加684.93%,原因是2025年少先队换届,会议费增加。
(一)因公出国(境)费预算0.00元。全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0.00个,参加其他单位组织的出国团组0.00个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费预算0.00元。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算0.00元。
(三)公务接待费预算0.00元。主要原因是公务接待减少。2025年单位公务接待费比上年减少0.00元。
2025年机关运行经费预算267926.48元,占基本支出预算13.90%,同比增加14767.60元,上升5.83%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2025年政府采购预算28180元,同比减少8220.00元,下降22.58%。其中:政府集中采购预算28180.00元,占政府采购预算的100%,同比减少8220.00元,下降22.58%,增长的主要原因是2024年新增调配办公室间数,申请购置办公电脑了空调、办公桌。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购28180.00元,占政府采购预算100%;工程采购0.00元,占政府采购预算的0.00%,服务采购0.00元,占政府采购预算的0.00%。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目6个,预算资金325.77万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00元。绩效目标情况详见报表。
重点项目一:预防青少年违法犯罪工作办公室专项经费,预算资金15万元,2025年度绩效目标为开展常态化开展青少年法治宣传、青少年自我保护、心理健康教育、禁毒、防欺凌、反诈等教育活动;推进社会专业力量参与北海市预防青少年违法犯罪工作,购买青少年事务社工机构力量开展预防青少年违法犯罪项目、青少年心理健康项目。丰富拓展共青团协商代言工作的渠道载体,深化“面对面”活动、青少年模拟政协提案征集活动。设1条数量指标:在社区开展未成年人防溺水、防欺凌、防性侵、防电诈、防拐骗、防火灾等系列安全教育活动10场;在学校开展未成年人防溺水、防欺凌、防性侵、防电诈、防拐骗、防火灾等系列安全教育活动20场。(=40场);设1条质量指标:活动参与人数(≥500人);设1条时效指标活动完成时间(2025年12月31日前);设1条成本指标:预算成本控制率(≤100%);设1条社会效益指标:服务全市青少年,助力青少年健康成长。(改善);设1条满意度指标:青少年满意度(≥95%)。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费南宫28、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金南宫28,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。